Добрый день. Если я посредник и получил исправленный СФ (сумма уменьшилась) от поставщика в след. квартале (мое вознаграждение не поменялось), то я должен вроде как сделать следующее:
1) зарегить полученную СФ в журнале в части 2 в квартале получения данной сф, указава, что она исправленная (графа 5 журнала)
2)высставить исправленную СФ заказчику и зарегить ее в 1 части журнала СФ в квартале получения СФ от поставщика
3)подать данные уже вместе с декларацией по НДС по окончании текущего квартала
или надо уточненку подавать?

