Добрый день!
Подскажите, где указывать восстановленный НДС с авансов выданных? В дополнительном листе к разделу 9 декларации по НДС (книга продаж)? Или в самом 9 разделе?
Добрый день!
Подскажите, где указывать восстановленный НДС с авансов выданных? В дополнительном листе к разделу 9 декларации по НДС (книга продаж)? Или в самом 9 разделе?
К разделу 9 нет никаких доплистов, есть приложение 1, где указываются данных доплистов книги продаж.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)