ОСНО и ЕНВД
Делим общие расходы между 2-мя видами деятельности. У нас это аренда и связь.
Счф поставщика, к примеру, на 8000р. НДС. Берем для ОСНО, допустим, 250р. из нее. Соответственно эта сумма идет в раздел 8 декларации.
Вопрос - мне надо заполнять доп лист какой-то, делать корректировочную счф или ещё как-то извращаться, что было понятно, куда делись оставшиеся 7750р. от счф заявленной продавцом и, вообщем-то, вычисляемой арифметически из графы 15 того же 8 раздела декларации????
Не будет ли проблем с такой декларацией?![]()

Ответить с цитированием