×
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 62
  1. Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916

    Экспорт в РБ

    Добрый день мы закупаем товар в рф не у производителя (это сейчас имеет значение?) и отгружаем в рб какие документы необходимы для подтверждения 0 ставки?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Приложение N 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе (Протокол о порядке взимания косвенных налогов пр экспорте-импорте), раздел II

  3. Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    а сколько сейчас дней собирают документы?

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    180

  5. Haroldsip
    Гость

    Экспорт в РБ

    Добрый день экспортируем в Японию опытную партию ферросиликомарганца с собственных рудников код ТН ВЭД 7202300000 . Отправка МПО авиа из казахстана. Имеются следующие доки: счет-проформа, накладная, паспорт качества, сертификат формы "А". Таможня в KZ требует предоставить письмо от департамента гос. доходов, что больше никакой разрешительной документации на товар не нужно. т.к. сами не уверены в этом...убеждают, что на пробную опытную партию необходимо какое-то разрешение на экспорт...Вопрос такой - необходима ли какая-либо разрешительная документация при данном экспорте?

  6. Клерк Аватар для IVK.Group
    Регистрация
    02.04.2015
    Сообщений
    68
    Напиши запрос в Торговую палату.

  7. Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    подскажите пожалуйста мы в июне закупили товар и отгрузили в белорусию,оплата за товар пройдет в августе (сейчас это имеет значение для подтверждения о ставки ?),заявление нам тоже предоставят в 3 квартале,получается что пакет документов мы соберем в 3 квартале, что мне показывать в 2 квартале по этой сделке? и нужно ли сейчас заполнять прогрумму ифнс по подтверждению 0 ставки и нести им?

  8. Клерк Аватар для IVK.Group
    Регистрация
    02.04.2015
    Сообщений
    68
    II. Порядок применения косвенных налогов при экспорте товаров Приложение N 18. Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг
    5. Документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Протокола, представляются в налоговый орган в течение 180 календарных дней с даты отгрузки (передачи) товаров,

  9. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Кристи 7 Посмотреть сообщение
    что мне показывать в 2 квартале по этой сделке?
    Ничего.

  10. Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    я правильно понимаю что за 2 квартал по ндс я не показываю закупку товара у российского поставщика и продажу этого товара в белорусию?

  11. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да.

  12. Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    Подскажите нужно ли сейчас все таки заполнять программу ифнс по подтверждению 0 ставки и нести им?

  13. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Никогда не было обязанности её заполнять, это "убедительная просьба" на местах.

  14. Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    значит можно не заполнять а они имеют право требовать ее принести и не принять документы без нее?

  15. Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    Сейчас платежка подтверждающая оплату из банка с отметкой банка нужна в налоговую?

  16. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Нет. И приложение 18 к договору о ЕАЭС все же надо прочитать, чтобы знать о своих правах и обязанностях из первоисточника.

  17. Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    Добрый день подскажите пожалуйста,была отгрузка в беларусь в 2 квартале, сейчас собрали .
    Документы:
    по поставщику-накладная,сч- фактура,договор
    по покупателю -накладная,счет,фактура,договор ,заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
    Все верно или еще что то надо?
    Дальше у меня вопрос по декларации,
    по этой сделке заполняем раздел 4
    стр 010 код операции 1010421 так?
    налоговая база стр 020 ставим отгрузку в беларусь ?
    налоговые вычеты стр 030 ставим вычет по по поставке на данную отгрузку?
    стр 120 ставим вычет ?

    что делать с разделом 8 и 9 должны ли туда попадать поступления и отгрузка.если попадают тогда задваиваются,как должно быть?

  18. Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    заявление оригинал отдавать или копию можно?

  19. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Никогда не было обязанности её заполнять, это "убедительная просьба" на местах.
    Есть ли у нас тут люди, которые не заполняют эту программку?

  20. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Кристи 7 Посмотреть сообщение
    заявление оригинал отдавать или копию можно?
    Мне обычно покупатели по 2 экземпляра оригинала присылают, поэтому отдаю оригинал

  21. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Кристи 7 Посмотреть сообщение
    Добрый день подскажите пожалуйста,была отгрузка в беларусь в 2 квартале, сейчас собрали .
    Документы:
    по поставщику-накладная,сч- фактура,договор
    по покупателю -накладная,счет,фактура,договор ,заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
    Все верно или еще что то надо?
    Дальше у меня вопрос по декларации,
    по этой сделке заполняем раздел 4
    стр 010 код операции 1010421 так?
    налоговая база стр 020 ставим отгрузку в беларусь ?
    налоговые вычеты стр 030 ставим вычет по по поставке на данную отгрузку?
    стр 120 ставим вычет ?

    что делать с разделом 8 и 9 должны ли туда попадать поступления и отгрузка.если попадают тогда задваиваются,как должно быть?
    у меня еще транспортные доки обычно есть, CMR и тп
    по декларации верно,
    в р. 8 и 9 попадают и не задваиваются, в разделе 1 все правильно отражается.
    в разделе 3 заполнить 5.2 (стр. 100)

  22. Клерк Аватар для IVK.Group
    Регистрация
    02.04.2015
    Сообщений
    68
    2 экземпляра один вам один в налоговую.
    Опыт подсказывает нам,что делать, уверенность позволяет нам это делать.

  23. Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    если заполнить пункт 5.2 тогда нормально,как раз эта сумма вычетов которая по книги покупок проходит и в разделе 4, только правильно ли ее там показывать? я в прошлом квартале ее на 19 оставила и нигде не показывала,и как показать в книги продаж реализацию какой код поставить,она у меня автоматически не ставиться?
    Транспортных нет у нас самовывоз.

  24. Аноним
    Гость
    В графе 5 по строке 090 отражаются суммы налога, подлежащие восстановлению на основании положений главы 21 Кодекса.

    В графе 5 по строке 090 и, в том числе, в графе 5 по строке 100 отражается сумма налога, предъявленная при приобретении товаров (работ, услуг) и ранее правомерно принятая к вычету, подлежащая восстановлению при совершении операций по реализации товаров (работ, услуг), облагаемых по налоговой ставке 0 процентов.

  25. Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    так в том то и дело я ранее не принимала к вычету

  26. Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    скажите а какой код в сч-фактуре надо ставить на поступление и отгрузке?

  27. Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    помогите у меня счет фактура в беларусь не попадает в книгу продаж,а сумма вычета считает, что задваивается отражаю ее в 4 разделе и в 8,что делать?

  28. Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    вроде со всем разобралась подскажите так я все сделала
    начну сначала приход сумма ндс 200 и отгрузка 500 во втором квартале,подтверждение в 3 квартале
    ндс к вычету во втором квартале не принимала
    в 3 кв
    в книгу покупок и продаж суммы попадают
    раздел 4
    стр010 код операции вот здесь только вопрос 1010421 или 1011410 ?
    стр 020 налоговая база 500
    стр 030 сумма вычета 200
    стр 120 итого сумма к возмещению 200

    раздел 3

    стр 110 реал итого 2000
    стр 190 вычет итого 700
    стр 200 итого к уплате 1300
    сумма ндс 200 нигде здесь не входит

    раздел 1
    стр 040 налог к уплате 1100 (1300-200)

    Вроде все так?, единственно с кодом мне не понятно я думаю что 1010421,а программа автоматически ставит 1011410 ?
    Последний раз редактировалось Кристи 7; 22.10.2015 в 20:48.

  29. Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    и еще вопрос когда заполняешь программу возмещения там ставить реализация товаров в рамках Евразийского экономического союза ?

  30. Аноним
    Гость
    Да, код 1010421

    В программе Возмещение тоже да

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)