Добрый день. Организация занимается деятельностью, облагаемой НДС 18%. Но еще у нас есть реализация со ставкой "Без НДС" согласно ст. 149 НК РФ. В книгу продаж эти СФ мы не включали. Имели ли мы на это право? Ищу в нете ссылку на статью, и не вижу подходящего.

Ответить с цитированием


