При занесении ТН и СФ была нами сделана ошибка, документы от поставщика правильные. Как провести исправление в сторону уменьшения:через сторно или корректировку первичных документов? Пробовала через сторно, в декларацию по НДС приложение 1 раздела 8 сумма НДС сторно правильная, но сторнируется и вся сумма счета-фактуры, а не та на которую нужно уменьшить...Плюс ко всему поехал счет 10, так как требованием-накладной 10.03 списан на 26? Уже запудалась вся с этой новой декларацией, НДС, пени оплатила, а декларацию все не сдать(((