×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682

    Субкомиссия в 1с.Бухгалтерии

    Как правильно в 1с. Бухгалтерии проводить передачу товара на субкомиссию?
    Когда мы свой товар на комиссию отдаем, то я выбираю в накладной вид отгрузки "через 45 счет", при получении отчета комиссионера делаю реализацию отгруженной продукции и всё хорошо.
    А как быть с товаром, который на 004 счете, и мы его тоже передаем на комиссию?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2003
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,576
    Дык ить... щас вспомню, как было...
    1. Пришел комиссионный товар от комитента(поступление товаров+УСН):
    Д004 (поступление)
    76-60 (усн)
    2. Товар передан на субкомиссию (отгрузка товаров):
    К004
    62-76
    3. Начислено вознаграждение субкомиссионеру (УСН)
    20-60
    4. Начислено наше комиссионное вознаграждение (оказание услуг)
    62-90
    5. Пришли деньги от субкомиссионера за товар (выписка)
    51-62
    6. Оплачено нами вознаграждение субкомиссионера (выписка)
    60-51
    7. Перечислили деньги комитенту за проданный товар (выписка)
    60-51
    8. Комитент оплатил наше вознаграждение (выписка)
    51-62
    вроде так это было.... Блин! Путаюсь я с 60 и 62 - уточните, а? %О)
    Последний раз редактировалось Пытливый; 13.07.2005 в 18:48.
    Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2003
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,576
    Вдогонку:
    Не УСН, конечно, а УСО - услуги сторонних организаций! :О) Конец рабочего дня......
    Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    2. Товар передан на субкомиссию (отгрузка товаров):
    К004
    Т.е. как будто мы его уже продали? В накладной на отгрузку есть два варианта
    "Продажа 90 счет" и "Отгрузка 45 счет".
    В первом варианте получается проводка к004 и сразу начисляется "выручка" за комисионный товар (62.4 - 76.5), но выручки то еще нет...
    Во втором варианте мне записались страшные проводки по дебету счета КМС И чего с этим дальше делать не понятно

  5. #5
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    д 004 - пришел товар
    к 004 - отгружен субкомиссионеру
    д 62 к 90 - товар субкомиссионером продан
    д 90 к 68 - НДС с продажи

    д 76 к 62 - расчеты через субкомиссионера, начислен ему долг за товар.
    д 51 к 76 - пришли деньги за проданный товар от субкомиссионера
    или
    д 51 к 62 - расчеты минуя субкомиссионера, деньги пришли сразу от покупателей.

    д 20 (44) к 60 - начислено вознаграждение субкомиссионеру
    д 19 к 60 - ндс с него
    д 60 к 51 - вознаграждение оплачено
    или
    д 60 к 76 - вознаграждение удержано субкомиссионером из денег покупателей
    Демидова Татьяна

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Не УСН, конечно, а УСО - услуги сторонних организаций!
    Самое смешное, что про УСО и подумала

  7. #7
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Январь, извини, не видела сообщения.
    проводки я тебе написала. что там у тя делает 1С - никому не известно. и могу сказать, что для субкомиссии типовая бухия не очень приспособлена. выкручивайся и познавай все опытным путем.
    Демидова Татьяна

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    для субкомиссии типовая бухия не очень приспособлена
    Похоже на то...

  9. #9
    Fosihas
    Гость
    Цитата Сообщение от Демидова Татьяна
    д 60 к 76 - вознаграждение удержано субкомиссионером из денег покупателей
    Тока ручками придется сделать... остальное она сделает.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2003
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,576
    Январь,
    Т.е. как будто мы его уже продали? В накладной на отгрузку есть два варианта
    "Продажа 90 счет" и "Отгрузка 45 счет".
    В первом варианте получается проводка к004 и сразу начисляется "выручка" за комисионный товар (62.4 - 76.5), но выручки то еще нет...
    Дык ить вы ж товар-то передали? Они за это стали вам должны? Вот дебеторка на 62 и повисает... на субкомиссионера.
    Вопрос теперь в учете продажи субкомиссионером переданного ему товара! Ибо пока он его не продаст, вы ж комитенту не будете писать отчет... Реализации-то нет!
    %О)
    Последний раз редактировалось Пытливый; 14.07.2005 в 09:32.
    Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2003
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,576
    Вдогонку: Ну и что, что он с 004 ушел? мало ли как у нас учет на забалансе ведется... %О)
    Вот как дебетовое сальдо по 62 субкомиссионер погасит, так отчет и напишем для комитента. Другое дело, что на 62 надо будет "партионный учет" что ли вести?... Ведь мы можем ему один товар передать, потом другой... за первый он уже рассчитается, а за второй еще нет - сальдо дебетовое на 62 будет, а отчет по первой партии нам уже писать надо...
    Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...

  12. #12
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Вынуждена возродить тему.Комплексная. Когда провожу отгрузку на субкомиссию, проводок нет никаких, но в инвентаризации комиссионера этот товар появляется. Когда провожу отчет комиссионера, делает проводки Д90.2 К45 по количеству без цен и сообщает, что не произошло распределение по партиям. Партий нет. Если накладные обозвать партиями, тогда в отчете комиссионера я могу выбрать только одну партию, а про все другие она опять пишет, что не распределилось. Но ведь этот товар теперь должен войти в мой отчет комитенту. И с партиями полная непонятка, я передаю десять накладных, а он может продать по одной позиции из каждой накладной, как тогда отчет комиссионера составлять?

  13. #13
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Все оказалось просто: нужно проводить отчет комиссионера по основани "реализация" и корректировать по каждой накладной. Тогда все проводки делает правильно. Но муторно это, пока накладных до 20 шт. в месяц и номенклатура 40 позиций справиться реально, а вдруг в разы возрастет?!

  14. #14
    Аноним
    Гость
    нужно организовать следующий документооборот:
    мы получаем товар на комиссию от организации А по цене1.затем часть товара передаем на комиссию организации Б по цене2. Организация Б отчитывается о своих продажах и расплачивается с организацией А, а не с нами.
    ВОПРОС: каким образом мы должны списывать товар. и кто нам их будет оплачивать???????
    З.Ы: Конфигурация- управление торговлей.

  15. #15
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Оплаты не будет. Делайте взаимозачет.
    Демидова Татьяна

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    25.10.2008
    Сообщений
    1
    В 1С:Предприятие 8.1 (8.1.9.57) Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.8.3) применяем УСНО. Следуя вышеизложенным Вашим инструкциям, в Книге ДиР при получении оплаты от субкомиссионера в гр. 5 появляется доход в сумме продажной стоимости товара за вычетом комиссионного вознаграждения, при проведении Отчета комиссионера в гр. 5 появляется доход в сумме удержанного субкомиссионером вознаграждения. Итого получается в гр. 5 сумма, равная продажной стоимости товара. Т.е. доход, учитываемый при налогообложении, увеличивается на сумму, за которую мы отдали субкомиссионеру товар для реализации. Каким же образом этот доход должен сторнироваться?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    26.01.2009
    Сообщений
    1

    Поступление ТМЦ от комитента

    В 1с:предприятие 8.1 поступление ТМЦ от комитента осуществляется документом "Поступление товаров и услуг", меню (Основная деятельность\Покупка\Поступление товаров и услуг). Главное, чтобы была ссылка на договор с комитентом. ТМЦ оприходуются на забалансовый счет 004.1 согласно документа передачи (акт, накладная).

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    18.06.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    128
    Если кому-то пригодится, могу поделиться своим опытом (правда сейчас по памяти, но вроде бы точно вспомнила).
    Мы так проводим субкомисси (в 7-ке):
    1. Поступление комисс.товара от комитента:
    Д 004.1 (товары, принятые на комиссию).
    Здесь важно в номенклатуре товар завести, как комиссионный.
    2. Отгрузка субкомиссионеру:
    Д004,2 (товары, переданные на комиссию) К004.1.
    В 1С при отгрузке выбрать: отгрузка с 45 счетом.
    3. Реализация комисс.товара (согласно отчету субкомиссионера):
    К004.2
    Д 76 - субкомисс. К76 - комитент (т.е. по смыслу: то, что нам должен субкомиссионер за реализ.товар, мы в свою очередь должны комитенту) -на сумма реализации. (в 1С через документ: реализация отгруженной продукции).
    Еще мы делаем на основании счет-фактуру, проводок 1С по ней никаких не делает, просто, чтобы распечатать документ.
    4. Наше комисс.возн.: Д62 К90. Далее взаимозачет с комитентом: Д76 К62
    5. Комисс.вознагр. субкомиссионера: Д 44 К60. Взаимозачет: Д60 К76.
    6. Оплата от субкомиссионера: Д 51 К76.
    Перечисление комитенту: Д76 К51.

    Еще у нас по некоторым субкомиссионерам платят нам не они, а их покупатели по их поручению. Тогда в 1С все оплаты заводим все равно на субкомиссионера.

    Также есть субкомиссионеры, покупатели которых платят сразу комитенту тоже по поручению. Тогда получается, что через наш р/с эта оплата не проходит и в 1С отражается бухг.справкой проводками:
    Д - комитент К- субкомисс. (т.е. проводками, обратными реализации).

    Сложности в 1С-7 с отчетами комисс., в ручную надо делать..

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)