Добрый день!
Уважаемые Коллеги, подскажите, пожалуйста. Попали в такую ситуацию сдали отчетность в ИНФН по НДС и по Прибыли за 1 квартал и заплатили налоги.
А до этого с поставщиком договорились о бронировании для нас товаров. Заплатили поставщику 08 Апреля. А поставщик дал нам закрывающие документы на 16 Марта. Сказал, что у себя по налогам уже все провел на дату бронирования нами товара и пересдавать отчеты не будет.
Если мы сейчас будем пересдавать корректировки на уменьшение выплат по уже уплаченному налогу, чем это нам грозит?
Можно будет потом не доплатить эту переплату по налогам, что мы уже оплатили за 1 квартал?
Заранее огромное спасибо!

Ответить с цитированием
