Поделитесь, пожалуйста, Вашим мнением. Какой код вида операции ставить в счет-фактуре, если происходит возврат товара поставщику (по договоренности с ним) и оформляется этот возврат как обратная реализация.
Я планировала ставить как обычно код "01", поскольку документы оформляются как при обычной продаже товара, но может все-таки нужно использовать "03", как думаете?
Спасибо.


Ответить с цитированием
