×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    896

    Проводки по материалам

    Ситуация такая:
    наш сотрудник написал методичку.
    И мы однажды продали её клиенту.
    Я сделала проводку Д43 К 40 (Передача готтовой продукции на склад) на сумму 21 руб.
    И теперь эти 21 руб висят у меня на 40-м счету.
    Мне кажется, что это неправильно.

    Подскажите, какие нужно сделать проводки, чтобы отразить движение этой методички?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    43 - 40
    62 - 90(91)
    Best regards, Михаил

  3. Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    896
    Непонятно.
    На 40-м счете эти методические материалы так и будут в кредите висеть?
    Это правильно?

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Streid, а на 40 оно откуда взялось?
    Должны была быть проводка 40 - 20 (23, 29)

  5. Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    896
    Должны была быть проводка 40 - 20
    А каким документом в 1С можно сделать эту проводку?

  6. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    А каким документом в 1С можно сделать эту проводку?
    А кажется нет такого. Т.е. сделать можно вручную (лучше бух. справка)

  7. Focusник Аватар для Desperado
    Регистрация
    27.02.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,877
    Документ "Выпуск продукции" - Д43 К40.
    Документ "Закрытие месяца" - Д40 К20.

  8. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Зачем методичку учитывать на 40/43? IMHO "считать" это консультационной услугой в письменной форме.
    Best regards, Михаил

  9. Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    896
    Зачем методичку учитывать на 40/43?
    В счет-фактуре, которую мы выдали указано: методические материалы.

  10. Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    Зачем методичку учитывать на 40/43? IMHO "считать" это консультационной услугой в письменной форме.
    __________________
    тогда нет никакких 40-ых, 43-их счетов.....
    С уважением.

  11. Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    896
    Ребята, не получается убить эти 21 руб.

    Проводки:
    43-40 Передача готовой продукции на склад
    40-20 (ручная проводка)

    Но теперь у меня сальдо по дебету на 20-м счете минусовое.
    Т.к. в отчетном периоде больше проводок по 20-му счету нет.
    Последний раз редактировалось Streid; 29.07.2005 в 15:26.

  12. Клерк
    Регистрация
    29.07.2005
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    117
    так сначала должны были пройти расходы по дебету 20

  13. Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    896
    у меня нет расходов по дебету в этом квартале

  14. Клерк
    Регистрация
    29.07.2005
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    117
    а где вы учли затраты на эту методичку?

  15. Клерк
    Регистрация
    23.12.2004
    Адрес
    Росиия
    Сообщений
    73
    Цитата Сообщение от Streid
    у меня нет расходов по дебету в этом квартале
    Как же нет? а зарплата сотрудника, хто писал умные мысли? и ЕСН на нее?... бумага... т.п.

  16. Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,120
    Согласна с mvf - это ближе к услугам. Тогда только одна проводка: Д 62 К 90 (91).

    А если уж очень хотелось провести как товар, то, ИМХО, я бы не мудрила с передачей продукции на склад и т.д.
    Д 40 К 26(20...) (в Вашем случае, видимо, 1 шт. на 0 рублей, поскольку у Вам нет как таковых затрат по созданию методички.
    Д 62 К 90,1 - выручка от продажи методички;
    Д 90,2 К 40 - списана стоимость проданной методички.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)