Здравствуйте, очень нужно Ваше мнение.
Кажется сдавая декларацию по налогу на прибыль за 1 кв. 2015 г. я допустила грубейшую ошибку...
Речь идет о договоре цессии:
Нашей фирме должна фирма "Х" 100 млн. руб. по договору генподряда, мы данный договор расторгаем и требуем оплаты.
Фирме "Х" в свою очередь должна фирма "У" 100 млн. руб.
Фирма "Х" передает нам право требования долга к форме "У" и мы долг фирмы "Х" закрываем.
Рассмотрев всю ситуацию здесь не возникает ни выручки, ни расходов.
Но я в декларации за 1 кв. отразила и доход и расход, а в декл. НДС не отразила. (не судите строго, на больничном была, лекарства серьезные пила),
теперь ИФНС, совершенно справедливо, требует у меня пояснений или уточненок.
Я хочу подать уточненку по НП и убрать оттуда эти 100 млн. Как вы думаете я права? Или просто подать уточ. по НДС и указать эти 100 млн. как не облаг. НДС


Ответить с цитированием
