Добрый день!
Выяснилось, что надо начислить стр. взносы за февраль, март. Фирма на УСН. Ошибка в том, что есть гр. правой дог, по кот. платили только НДФЛ.
Как надо сделать: доначислить за эти мес., доплатить взносы и сдать корректирующую отчетность. Или можно все начислить в апреле, чтобы не подавать корректировки?


