Доброго времени суток.
Подали декларацию по НДС за 1 кв.2015. Сумма к возмещению. Получили из ИФНС требование на предоставление документов, среди них счета-фактуры по НДС, отраженные в книге покупок.
В процессе подготовки этих документов были выявлены некоторые ошибки, в частности, неверно указан номер счета-фактуры в книге покупок, неверно указана дата (ошибок несколько). По сумме НДС ошибок нет.
Поскольку книга покупок в электронном виде "прикреплялась" к декларации, как сейчас правильно исправить ошибки в книге покупок и нужно ли в связи с данными исправлениями подавать уточнёнку по НДС?