Наша организация до прошлого года была на УСН. Один из видов деятельности - услуги по отоплению жилого дома. Тарифы нам утверждали в прошлом году без НДС. Если б тарифы были с НДС, мы бы выставляли счет-фактуру Управляющей компании, она бы собирала деньги с жильцов и оплачивали бы нам. Сейчас у нас тарифы без НДС, жильцы рассчитываются через РКЦ без НДС. Как быть с НДС в этом случае? Начислять его сверх оплаты по тарифам за свой счет?