Получила требование представить пояснения. Формулировка нарушения: завышение суммы НДС, подлежащей вычету. Данные, отраженные в декларации: 2458<=2404 (суммы по данным из налоговой). По книге покупок сумма 2404 (раздел 8), но есть приложение 1 к разделу 8 (доп. лист к книге покупок) там суммы следующие: 2404 + 54 = 2458 (добавила с/ф). И в разделе 3 по строке 190 стоит именно эта сумма к вычету 2458. Что отвечать не понимаю... в чём ошибка и чего они хотят?