Здравствуйте, дорогие форумчане! Очень надеюсь на вашу помощь.
Организация на ОСНО, оказываем услуги белорусам, "без НДС" (место реализации - РБ). Также есть белорусский поставщик (услуги, он на УСН, без НДС). Отразили суммы по операциям с данными контрагентами в разделе 7 декларации по НДС.
Налоговая запросила документы:
- пояснительную записку о порядке формировании льготы, заявленной в декларации по НДС - как составить, что указать?
- приказ об учетной политике 2015 - поделитесь примером выписки из учетной политики по раздельному учету???
- расчет пропорции по принятию к вычету или включению в стоимость товаров (работ, услуг) НДС по облагаемым и не облагаемым операциям - как составить пропорцию?
- рабочий план счетов
и др.
Что именно отразить по раздельному учету в учетной политике? Ведь "входного" НДС у нас не будет, соответственно, 19 счет не участвует...
У кого был подобный опыт, поделитесь, пожалуйста, т.к. сталкиваемся впервые.
Заранее всем спасибо!!!

Ответить с цитированием