×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. Клерк
    Регистрация
    08.07.2009
    Сообщений
    41

    Вопрос требование документов по операциям с РБ "без НДС" - очень нужна помощь!!!

    Здравствуйте, дорогие форумчане! Очень надеюсь на вашу помощь.
    Организация на ОСНО, оказываем услуги белорусам, "без НДС" (место реализации - РБ). Также есть белорусский поставщик (услуги, он на УСН, без НДС). Отразили суммы по операциям с данными контрагентами в разделе 7 декларации по НДС.
    Налоговая запросила документы:
    - пояснительную записку о порядке формировании льготы, заявленной в декларации по НДС - как составить, что указать?
    - приказ об учетной политике 2015 - поделитесь примером выписки из учетной политики по раздельному учету???
    - расчет пропорции по принятию к вычету или включению в стоимость товаров (работ, услуг) НДС по облагаемым и не облагаемым операциям - как составить пропорцию?
    - рабочий план счетов
    и др.
    Что именно отразить по раздельному учету в учетной политике? Ведь "входного" НДС у нас не будет, соответственно, 19 счет не участвует...
    У кого был подобный опыт, поделитесь, пожалуйста, т.к. сталкиваемся впервые.
    Заранее всем спасибо!!!
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    31.10.2007
    Сообщений
    104
    Уважаемая Sonata1983, садитесь и плотно изучайте вопрос раздельного учета НДС. У нас в учетной политике этому посвящено несколько страниц, поделиться не смогу, поскольку интеллектуальная собственность. Налоговой вы должны подтвердить, что правомерно не облагали НДС, и что вам не нужно распределять входящий НДС.
    Я вам настоятельно рекомендую углубиться самостоятельно в вопрос, потому что он не простой и требует времени. Открывайте гарант или консультант, там много статей по этому вопросу.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)