Добрый день!
С нашей организацией был заключен договор на выработку электроэнергии на месторождении. Мы соответственно завезли свое оборудование на объект и стали вырабатывать электроэнергию. 31 марта договор на оказание услуг был закончен. В апреле мы начали вывозить оборудование. Т.к. договор закончен 31 марта, то в апреле выручки от этого заказчика уже не было. В апреле мы начали вывозить оборудование с объекта. Соответственно затраты на демобилизацию прошли в апреле.
Вопрос:
1. На какой счет нужно ставить затраты по демобилизации оборудования?
2. Если я поставлю на сч 20, то в программе сч 20 не закроется, если я поставлю на сч 26, то будет ли это правильно?
