Добрый день форумчане! После первоквартальной паники и судорожной сдачи НДС за 1 квартал как былО, решила все таки досконально разобраться в точности понятий заполнения данной декларации.
Суть такова. Мы являемся агентами авиакомпаний по продаже а/билетов. Меня мучает вопрос по заполнению журнала учета полученных и выставленных сч-ф.
С частью 1. более-менее все ясно. Не ясно с частью 2. и столбцами 10,11,12. Кто и в каком случае их заполняет? У нас есть субагенты, но получаются от них сч-фактуры только на их комиссию, и она учитывается в книге покупок. Что указывать в ст.10-12? Всю голову сломала уже. Перечитала кучу инфы, но не сложить в голове пазл. Хелп ми плиз! Заранее благодарна.