Коллеги, добрый вечер))
На конец прошлого года (ноябрь-декабрь) выявлена реализация, которую
внесли ошибочно - Дт62.31 = 35 609.25 Кт 90.01.1 = 35 609.25. В балансе за 2014 г. эта сумма так же была ошибочно учтена и внесена. Какие следует сделать проводки (ошибка выявлена в июне ), чтобы в текущем периоде не
отражалась эта несуществующая реализация?

