×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. Клерк
    Регистрация
    11.03.2008
    Сообщений
    593

    Если принесли документы за прошлый год

    Что Вы делаете в таком случае?
    Заказчики провели прошлым годом.
    А у нас прошлым годом это не учтено.
    Пересдавать прошлый год?
    Или можно учесть в этом?

    Насчет НДС вопросов нет. Его можно и позже предъявить.
    А что делать с налогом на прибыль?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Алхимия Посмотреть сообщение
    Заказчики провели
    Вы -исполнитель?

  3. Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,767
    Цитата Сообщение от Алхимия Посмотреть сообщение
    Заказчики провели прошлым годом.
    значит, у вас не проведена реализация?
    тогда ндс к уплате, а вы пишите про предъявить. непонятно

  4. Клерк
    Регистрация
    11.03.2008
    Сообщений
    593
    Да. Неправильно написала. Простите.
    Мы исполнители. Речь идет о входящих документах.

  5. Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,767
    Цитата Сообщение от Алхимия Посмотреть сообщение
    Мы исполнители. Речь идет о входящих документах.
    если вы исполнители, тогда документы исходящие.
    какими проводками должно быть отражено действие в прошлогодних документах?

  6. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Алхимия Посмотреть сообщение
    Речь идет о входящих документах.
    Цитата Сообщение от Алхимия Посмотреть сообщение
    А что делать с налогом на прибыль?
    Расходы можно учесть в этом году на основании п.1.ст. 54 НК

  7. Клерк
    Регистрация
    11.03.2008
    Сообщений
    593
    Спасибо огромное!
    Мы заказчики. Конечно. Документы входящие.
    Что-то с головой сегодня...
    Вы мне очень помогли!

  8. Татьяна- Васильевна
    Гость
    Можно еще добавить....неправильное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности организации (п. 2 Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н).
    Выявлена до (после) даты подписания бухгалтерской отчетности за год до (после0 утверждения собственниками и т.д.

  9. Клерк
    Регистрация
    01.03.2015
    Сообщений
    188
    коллеги, нам исполнитель предоставил накладные на возврат от окт.2014г. (наш менеджер не сообщил о возврате ТМЦ (образцы)), ТМЦ списаны на производство. Какими проводками отразить возврат ТМЦ?

  10. Татьяна- Васильевна
    Гость
    Вопрос общий. Почему возвратил?? Когда списано?? Исходя из этого и решается варианты отражения в учете. Про проводки))) почитайте в интернете)))

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)