Что Вы делаете в таком случае?
Заказчики провели прошлым годом.
А у нас прошлым годом это не учтено.
Пересдавать прошлый год?
Или можно учесть в этом?
Насчет НДС вопросов нет. Его можно и позже предъявить.
А что делать с налогом на прибыль?
Что Вы делаете в таком случае?
Заказчики провели прошлым годом.
А у нас прошлым годом это не учтено.
Пересдавать прошлый год?
Или можно учесть в этом?
Насчет НДС вопросов нет. Его можно и позже предъявить.
А что делать с налогом на прибыль?
Да. Неправильно написала. Простите.
Мы исполнители. Речь идет о входящих документах.
Спасибо огромное!
Мы заказчики. Конечно. Документы входящие.
Что-то с головой сегодня...
Вы мне очень помогли!
Можно еще добавить....неправильное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности организации (п. 2 Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н).
Выявлена до (после) даты подписания бухгалтерской отчетности за год до (после0 утверждения собственниками и т.д.
коллеги, нам исполнитель предоставил накладные на возврат от окт.2014г. (наш менеджер не сообщил о возврате ТМЦ (образцы)), ТМЦ списаны на производство. Какими проводками отразить возврат ТМЦ?
Вопрос общий. Почему возвратил?? Когда списано?? Исходя из этого и решается варианты отражения в учете. Про проводки))) почитайте в интернете)))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)