Здравствуйте!
Произошло объединение двух бюджетных учреждений. Приняли дебиторскую задолженность присоединенного учреждения на счет 2.205.81 КОГСУ 180. Теперь начала поступать оплата за услуги, оказанные этим учреждением до нашего объединения. Доход, естественно, поступает на счет 2.205.31 КОСГУ 130. Возник вопрос:как закрыть обороты по счетам 2.205.31 и 2.205.81? Получается начисление и оплата на разных счетах. Может мы что-то неправильно делаем?
Помогите, пожалуйста, разобраться.

Ответить с цитированием
