×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    morana
    Гость

    Вопрос Баланс сдан. пришли акты, датированные июнем.

    Столкнулась с проблемой в учёте.
    Сегодня (15/07/05)принесли с юридического адреса письмо со штемпелем почты 07/07/2005. в нём лежали счета, акты и счета фактуры за июнь, датированные 30/06/05. по ДВУМ компаниям.

    Балансы уже утверждены и сданы в налоговую. Один 07/07/05(дата подписания 01/07/05), а второй 12/07/05(дата подписания 05/07/05).

    Могу ли я принять расходы к учёту июлем месяцем? И каким числом???
    Проблема в том, что конверт ОДИН на ДВЕ компании(на нем так и указаны получателями ДВЕ компании)
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2005
    Сообщений
    92
    Надо делать корректировки. Если нормальный инспектор в налоговой, сможете договориться, чтобы она вернула Вам те экземпляры и взяла новые. Сроки еще не прошли. А вообще такие вещи надо заранее выяснять,( кто, что, когда даст).

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    896
    А разве нельзя приянть расходы в июле?
    Бухгалтерская справка о том, что документы получены в июле+ конверт с почты.

    Мне так в июне принесли документы за февраль.

  4. #4
    morana
    Гость
    проблема в том, что конверт ОДИН((

    в журнале входящих вписано сегодняшним днём..

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    896
    конверт ОДИН((
    По-моему это не проблема.

    Давайте ещё мнения подождем.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2005
    Сообщений
    92
    В НУ учитываются расходы, относящиеся к тому периоду, когда они были совершены. Не дословно, но смысл такой. п1 ст.272 НК Я думаю, что надо исправлять.Подождите, может кто-то посоветует ещё что-то.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2005
    Сообщений
    92
    "...Расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений настоящей главы, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты и определяются с учетом положений статей 318-320 настоящего Кодекса..."
    Пункт 1 статьи 272 Налогового кодекса РФ

  8. #8
    Клерк Аватар для KSA
    Регистрация
    05.05.2005
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    408
    А налоговая отчетность уже сдана? Я имею ввиду декл по налогу на прибыль?
    В НУ расходы надо отнести к июню и если декл сдана, то исправить ее.
    А бухгалтерскую отчетность я бы не исправляла, если бы уже сроки подачи прошли. В этом случае в БУ расходы отразила бы июлем.

  9. #9
    morana
    Гость
    аудиторы сказали прописать порядок в учетной политике для целей налогообложения. и приложить копии конвертов к каждому комплекту.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2005
    Сообщений
    92
    Аудиторы бывают разные. Много бывало случаев.

  11. #11
    morana
    Гость
    Цитата Сообщение от KSA
    А налоговая отчетность уже сдана? Я имею ввиду декл по налогу на прибыль?
    .
    в том то и дело, что отчётность сдана, налоги уплачены - директора - в отпуске до середины августа.(поэтому и задача была - сделать и сдать отчётность ДО их отъезда в тёплые страны)

  12. #12
    Клерк Аватар для KSA
    Регистрация
    05.05.2005
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    408
    Декларацию уж точно надо поправить. Если некому подписать, исправите позже.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    08.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    132
    Если сроки сдачи текущей отчетности не прошли, можно заменить сданные отчеты новыми. Это совершенно точно.

  14. #14
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Если сроки сдачи текущей отчетности не прошли, можно заменить сданные отчеты новыми. Это совершенно точно.
    Полностью согласна, а если прошли, то сдать уточненные декларации, а БУ не исправлять и не пересдавать.

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Извините, ноя считаю, что все это такая ерунда-налог на прибыль считаетя все равно нарастающим итогом, прибыль по году искажена не будет, приложите себе бух. справку, да и все. В крайнем случае- если когда- то обнаружится- заплатите пени.
    С НДС сложнее, ноя делаю так- если наша отгрузка и нужно увеличить платежи в бюджет- тогда нужно пересдать, если на уменьшение платежей- то провожу в следующем отчетном периоде, не страшно, я думаю

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)