В 14 году мы продали товар на сумму 1000 евро по курсу 65 рублей.выписали сф на 65000 руб.
в БУ начисляли курсовые разницы на конец каждого месяца.
Теперь в апреле нам оплатили 400 евро по курсу 62 рубля.
Я в НУ в декларации по прибыли отражаю внереализационный расход (65-62)*400=1200 так?
А в БУ делаю проводку от этой даты д91.2 К62 1200?А конец месяца переоцениванию как и раньше?

