Акт выполненных работ Заказчик подписал 31-ым марта 2005г., а на руки я его получила только в мае.
А отченность то уже сдана. По первому кварталу, так и висит эта сумма у меня как аванс.
Поскажите, что делать: нужно ли переделавыть дек.по налогу на прибыль, а НДС (хотя на сумму к зачету/возмещению это ни как не повлияет) и каким числом мне выставить счет-фактуру - от 31 марта, или от того числа, когда плучила документ...
переделать к сож. Акт нельзя, заказчик сурьезный, не больно-то разговаривает...
Помогите....плиз...

