Добрый день, уважаемые форумчане. Очень прошу подскажите мне, кто разбирается в данном вопросе. Я знаю что НДС, уплаченный белорусским поставщикам можно отражать в общей декларации по НДС при расчете сумм к уплате (на возмещение). Делается это после проставления налоговой отметки на заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Ну и вопрос. Можно ли делать это не сразу же ( в том же квартале, когда проставлена эта отметка), а позже, в следующих кварталах.
Например, если в августе забрали получили заявление в котором отметка стоит 30.06, можно его принять на возмещение в 3 квартале? Или подавать уточненку за 2 квартал?


Ответить с цитированием