×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2015
    Сообщений
    65

    Чему равен возмещаемый НДС при подтверждении экспорта?

    Добрый день! НДС который мы подаем на возмещение при подтверждении нулевой ставки равен НДС выделенному из суммы реализации, подтвержденной? Т.е. НДС реализация 1000 рублей, по ней собран полный пакет, мы ее подтверждаем, НДС с этой реализации нулевой, но если посчитать 18% 152,54. Значит возместить входной ндс получится только на сумму 152,54 - т.е. программа будет собирать входящий ндс на эту сумму ни больше, ни меньше? Так получается?
    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Будет собирать столько, сколько относится к данной операции.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2015
    Сообщений
    65
    А как он видит что к этой операции относится??? Например банк по валютному, услуги брокера?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2015
    Сообщений
    65
    Я имею ввиду программа видит, что реализация экпортная на 1000 рублей, ндс 152,54 если исчислить 18% и возместить получится только входящий ндс на сумму 152,54?

  5. #5
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от ЕленаАлена Посмотреть сообщение
    А как он видит что к этой операции относится???
    кто видит? возмещение происходит после камералки декларации по НДС, а там не только экспорт.

  6. #6
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от ЕленаАлена Посмотреть сообщение
    и возместить получится только входящий ндс на сумму 152,54?
    нет таких условий и правил расчета НДС в налоговом кодексе..а налоговая вообще не любит декларации к возмещению

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2015
    Сообщений
    65
    Я имею ввиду программа видит сколько взять в книгу покупок для 0 ставки.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2015
    Сообщений
    65
    У меня по России ндс к уплате чуть-чуть, а по экспорту к возмещению, тут уж никак без возмещения.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2015
    Сообщений
    65
    Налоговая база 020 13*524*285

    "Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки
    0 процентов по которым документально подтверждена" 030 1*914*595

    Так у меня сейчас выглядит декл по 4 разделу, сумма 1914595 откуда берется (я понимаю, что это вход НДС) - но он чему должен быть равен?

  10. #10
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от ЕленаАлена Посмотреть сообщение
    сумма 1914595 откуда берется (я понимаю, что это вход НДС)
    Правильно понимаете. И чему он равен и откуда берется прекрасно видно из книги покупок. Проверяйте.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2015
    Сообщений
    65
    Спасибо, Тоня. Я просто до конца не могу разобраться как ПРограмма 1с берет входной ндс - по распределяемым например те, которые к 18% относятся попали в книгу покупок, а к операциям с 0 ставкой не попали. Услуги банка для валютного и брокер не попали. вот и не могу уяснить как мне просчитать весь ли ндс входной учелся для возмещения по экспортным операциям...

  12. #12
    Аноним
    Гость

    4

    Цитата Сообщение от ЕленаАлена Посмотреть сообщение
    Спасибо, Тоня. Я просто до конца не могу разобраться как ПРограмма 1с берет входной ндс - по распределяемым например те, которые к 18% относятся попали в книгу покупок, а к операциям с 0 ставкой не попали. Услуги банка для валютного и брокер не попали. вот и не могу уяснить как мне просчитать весь ли ндс входной учелся для возмещения по экспортным операциям...
    Так пока экспорт не подтвержден, вычеты по нему и не должны попадать в книгу покупок.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2015
    Сообщений
    65
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Так пока экспорт не подтвержден, вычеты по нему и не должны попадать в книгу покупок.
    В смысле? У меня собран полный пакет документов по нескольким реализациям на экспорт, есть заявления о ввозе. Те продажи по которым собран пакет я и внесла в Подтверждение нулевой ставки в программе. или я вообще не так все сделала....

  14. #14
    Клерк Аватар для pl1
    Регистрация
    03.03.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    391
    Добрый день, Уважаемые Клерки,

    По соответствию Декларации (Раздел 4 строка 030)
    и информации в файле программы Возмещение НДС. Налогоплательщик..
    Подскажите - по поставщику товара понятно, а куда ставить остальных (доли от Вымпелком, других поставщиков Общехозяйственных расходов)?
    В закладку "договора с иными лицами"?
    Или можно отослать в ИФНС файл с расхождением и вдогонку посылать обойму сканов того из чего пошла разница?

    Заранее очень благодарен...

  15. #15
    Клерк Аватар для pl1
    Регистрация
    03.03.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    391
    ...Был в налоговой - по телефону сотрудница отдела камеральных проверок сказала что с расхождением / разницей нормально. Не должно быть расхождения между строкой 020 Раздела 4 и информацией в файле от Налогоплательщика.
    Она сказала - то что касается поставщика товара это уже доп.информация, главное- реквизиты поставщика товара под экспорт...надеюсь так и будет...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)