Добрый день. Организация в апреле реализовала вексель. Больше необлагаемых НДС операций во 2-м к-ле не было.Правильно ли я понимаю, что если произведена в мае модернизация ОС ,используемого для деятельности с НДС и без НДС, то пропорция для раздельного учета НДС по ОС считатется ТОЛЬКО по маю, а т.к. в мае нет реализации без НДС, то вся сумма НДС по модернизации идет к зачету из бюджета?? Прошу кто владеет вопросом ответить -очень срочно нужно разобраться..