Добрый день!
Ситуация такая:
Организация на ОСНО, до 01.01.2015 была на УСН. В период использования УСН был приобретен автомобиль. На 01.01.2015 в налоговом учете его стоимость была списана полностью, в бухгалтерском продолжала начисляться амортизация.
В июне 2015 года ОС было продано физическому лицу-гражданину Республики Беларусь. Оплата внесена на р/с организации через отделение Сбербанка.
Вопросы:
На что влияет гражданство Беларуси?
Надо ли начислять НДС при продаже?
Обязательно ли выписывать счет-фактуру или можно воспользоваться пп.1 п.3 ст.169 НК РФ и прописать это в договоре, ведь физ.лицо не является плательщиком НДС? Если можно так сделать, в книге продаж отразить эту операцию с кодом 26?
Если нужна сч-фактура, как правильно заполнить ее? ИНН/КПП будут 0/0? И код операции 01? Примет ли налоговая такую сч-фактуру с ИНН=0?
По налогам:
Выходит, что НДС с суммы продажи уплачиваем полностью?...ничего не восстанавливаем?...
По прибыли - в расходы ничего не ставим, т.к в налоговом учете все списано, правильно? т.е. налог на прибыль со всей суммы договора за минусом НДС?
Заранее благодарю за ответ!


Ответить с цитированием
