Мы, организация "А" - комитент, отгрузили товар комиссионеру, орг-ции "Б". Мы на ОСНО, наш комиссионер на УСНО. Вот, мы отгрузили товар, сч/ф пока не выписывали, орг-ция "Б" продала товар и сч/ф выписала. Затем перечислила нам ден. средства за вычетом комиссионного вознаграждения, мы сделали в 1С реализацию отгруженной продукции и на её основании сч/ф. Вопрос вот в чем: "Б" на УСНО, имеет ли она право выставлять сч/ф? И если имеет, вот мы сделали в 1С реализацию отгруженной продукции и на её основании сч/ф, этот НДС в декларации учитывается в разделе 2,1, или мы в этом случае являемся агентами и должны делать расчет по разделу 2,2?



