×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    03.06.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    64

    Делаю отчеты!!!

    Дорогие мои, отзовитель на клич новичка.Организация толком ничего не делала (мы в марте зарегистрировались), кроме того, что оплачивали весь квартал банковские расходы и один раз оплатили выставку и все это на заемные от учредителя деньги. Теперь глупый вопрос. Подскажите, кроме баланса мне эти проплаты где то еще необходимо показать (Прибыль, Форма 2)?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ACC
    Регистрация
    03.02.2005
    Сообщений
    106
    Да.
    Форма 2, декларация по прибыли, декларация по НДС (если был НДС).
    Просто будет везде убыток..... и все

  3. #3
    Клерк Аватар для Игорь Сп
    Регистрация
    13.03.2002
    Сообщений
    275
    Нужно сдать бухгалтерскую отчетность: баланс и вторую форму.
    Налоговую: декларацию по налогу на прибыль (не позднее 28 числа), декларацию по НДС за 2-й квартал Вы должны были сдать еще 20-го июля. По НДС один момент: если у Вас были расходы с "входным" НДС, а выручки не было, то налоговка не очень приветствует, когда фирма при отсутствии облагаемых оборотов (выручки) ставит "входной" НДС к вычету. Так ще декларация по налогу на имущество.... А ну еще и ЕСН, расчетную ведомость в ФСС (ее, если память не изменяет до 15 числа надо было)....

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    03.06.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    64
    А если я просто за полугодие сдам НДС нулевую, а в следующем квартале зачту этот НДс, что бы не приставали? Или не пройдет?

  5. #5
    Главбух Аватар для Alexandr-nnov
    Регистрация
    18.07.2005
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    40
    Я тоже новенький
    По началу сложно, но я еще нулевые балансы сдавал за 1 квартал.
    Сложнее было заполнять это все после 3-х месяцев работы организации...
    Вот это дааа... попыхтел

  6. #6
    Клерк Аватар для Игорь Сп
    Регистрация
    13.03.2002
    Сообщений
    275
    Цитата Сообщение от Фигара
    А если я просто за полугодие сдам НДС нулевую, а в следующем квартале зачту этот НДс, что бы не приставали? Или не пройдет?
    Пройдет.... Если сумма не большая и получать переплату по НДС на расчетный счет вы не собираетесь, то можно и в текущем месяце ее показать....

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    03.06.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    64
    Игорь Сп 12 т. р. это много?, но возмещать мы сейчас точно не будем.

  8. #8
    Клерк Аватар для Игорь Сп
    Регистрация
    13.03.2002
    Сообщений
    275
    мизер.... По моим последним данным (правда прошлогодним) они внимание обращают если в декларации к возмещению 5000000 стоит. Это в Москве... Номер инспекции не помню.... Но сведения от инспектора получены......

  9. #9
    Главбух Аватар для Alexandr-nnov
    Регистрация
    18.07.2005
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    40

    Осторожно

    Кстати, по поводу отчетов.
    Завтра пойду в Ростехнадзор.
    Мы загнали в начале апреля им сумму в размере 97 рублей.
    В декларации "по платежам за негативное воздействие на окр среду на 2005 год" стоит сумма 83,70 руб.
    В приложении 1 ("Расчет 20% отчислений платы за загрязнение окр. среды, направляемых в ФБ РФ") стоят суммы:

    Размер платы за загрязнение окр.среды - 83,70
    20% отчисления в ФБ - 16,74

    И так на каждый квартал.

    Вопрос:
    Какую сумму мы должны заплатить? 83,70 или 100,44(83,70+16,74)

    И в какой КБК их платить? Ростехнадзор дал только один КБК
    49811201000011000120 в УФК МФ РФ по Нижегородской области (Управление по технологическому надзору Ростехнадзора по Нижегородской области)

    Подскажите пожалуйста... Заранее благодарю..

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    03.06.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    64
    Спасибо огромное, теперь хоть есть ясность

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)