Подскажите, пожалуйста. правильно ли я делаю. купили дорогое оборудование 26 июня, поставила на 08 счет, НДС взяла к вычету во 2-м кв. в эксплуатацию не вводила. Доп. расходы включила в стоимость ОС., по расходам НДС тоже взяла к вычету. 3 июля был возврат оборудования поставщику с претензией по качеству.
Вопрос: надо ли выставлять сч-ф на возврат, или достаточно оформить накладную? Можно ли этот возврат провести не как реализацию, а только как возврат?


