×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    АнонимЯна
    Гость

    Осторожно Приобретение и возврат ОС.

    Подскажите, пожалуйста. правильно ли я делаю. купили дорогое оборудование 26 июня, поставила на 08 счет, НДС взяла к вычету во 2-м кв. в эксплуатацию не вводила. Доп. расходы включила в стоимость ОС., по расходам НДС тоже взяла к вычету. 3 июля был возврат оборудования поставщику с претензией по качеству.
    Вопрос: надо ли выставлять сч-ф на возврат, или достаточно оформить накладную? Можно ли этот возврат провести не как реализацию, а только как возврат?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от АнонимЯна Посмотреть сообщение
    НДС взяла к вычету во 2-м кв.
    НДС уже сдали?
    Раз 3 июля был возврат, можно было бы к вычету НДС и не ставить.
    Вообще должны быть корректровочные документы по реализации.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)