Добрый день!
У нас непростая ситуация.
Во 2 квартале пришел аванс от "Покупателя" за
товар, в т.ч. НДС.
По условиям контракта практически
вся сумма была перечислена иностранному поставщику за товар, который
предназначен будет для отгрузки этому самому "Покупателю" в 3 кв.
Мы не можем уменьшить
НДС с аванса за 2 кв., т.к. оплата за товар иностранному поставщику идет
с VAT 0%. К вычету я смогу принять НДС по таможенной декларации в 3 квартале,
когда будем импортировать товар. Вторая часть предоплаты от
"Покупателя" тоже будет в 3 квартале, перед самым импортом.
Посоветуйте, как
быть с НДС с аванса за 2 квартал?

Ответить с цитированием
