saigak, меня пугает то, что у поставщика этот НДС показан во 2 квартале, а у меня будет в 3(. Материалы спишу в 3, а если НДС тоже в 3 ставить к вычету, чем обосновать-то можно?
saigak, меня пугает то, что у поставщика этот НДС показан во 2 квартале, а у меня будет в 3(. Материалы спишу в 3, а если НДС тоже в 3 ставить к вычету, чем обосновать-то можно?
Положениями Налогового кодекса
ст. 172 п. 1.1. Налоговые вычеты, предусмотренные пунктом 2 статьи 171 настоящего Кодекса, могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав или товаров, ввезенных им на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.
Январь, спасибо!
Пусть вас это не пугает. По НК вы имеете право применить вычет в течение 3 лет.
А какая связь между списанием материалов и зачетом ндс?
Почему-то я Вам верю...
связи нет.Чтобы не трогать прибыль за полугодие, спишу за 9 мес. это я про это
BOGDANOZKA,![]()
На надо пугаться... Вычет по НДС Вы имеете право заявить в течении трех лет с момента оприходования ТМЦ. Это при начислении налога нет никаких отсрочек. Продал - заплати налог.
ст.172 НК РФ.
1.1. Налоговые вычеты, предусмотренные пунктом 2 статьи 171 настоящего Кодекса, могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав или товаров, ввезенных им на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.
При получении счета-фактуры покупателем от продавца товаров (работ, услуг), имущественных прав после завершения налогового периода, в котором эти товары (работы, услуги), имущественные права приняты на учет, но до установленного статьей 174 настоящего Кодекса срока представления налоговой декларации за указанный налоговый период покупатель вправе принять к вычету сумму налога в отношении таких товаров (работ, услуг), имущественных прав с того налогового периода, в котором указанные товары (работы, услуги), имущественные права были приняты на учет, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
Уважаемые! Меня в этой ситуации напрягает только один момент-не привлеку ли я внимание контролирующих. Совершенно не хочется давать никаких объяснений, а почему не во 2, а только сейчас.С этой точки зрения все и рассматривается(.
Январь, уже поздно(
Сдав декларацию вы уже привлечете внимание проверяющих. Они ее проверять будут в любом случае.
Почему-то я Вам верю...
Нас до сих пор Бог миловал, требований не было. Зато сейчас получаю "уведомление о вызове" по НДС 1 квартала. Звоню. Почему вызов? Нуууу камералка закончилась и теперь тока так. И все бы ничего, но они хотят видят МОИ авансовые счет-фактуры, которые я сначала при предоплате начисляла, а в 1 квартале благополучно взяла в книгу покупок. Ну ладно 2013-2014 год - их нет у них. Но неужели нельзя увидеть в кнпродаж мою начисленную счфактуру, которую я в рамках одного периода ставлю в вычеты при отгрузке. Ан нет, низзя. Потому что я выписываю на покупателя, а в вычет ставлю счф на себя. И непонятна выборка. У меня таких счф штук по 200 кажд квартал, в уведомлении этом штук 20. Так будет каждый квартал?
Прочитала повнимательней. документов они не просят, просто хотят видеть "пояснения". Можно ли прийти и пояснить? Без документов.
С уважением, Наталия
Если не просят- можно, но лучше взять.
Почему-то я Вам верю...
да взять то не проблема, просто время сейчас для копания не слишком подходящееОпять же пояснять конкретно по каждому документу (они перечислены, правда то в номере ошибка, то в дате, без сумм - очень неудачное перечисление, в строчку, и с форматом даты типа 02,12,14, ищешь ; чтоб понять где начинается след документ) Просят еще указать и покупателя первичной авансовой и номер сч ф на отгрузку. бред.
С уважением, Наталия
народ, а вот у Вас в книге покупок программа пишет номер сч-ф на аванс который вы выдали?
спрашиваю потому что у меня (1с 8.3) упорно проставляет номер/дату документа "отражение ндс к вычету", который не совпадает с номером/датой выданного счф на аванс.
не знаю как налоговая и меня до сих пор не мучает этими несостыковками.
Будет встречка! У меня так было. Реализация была в 1 квартале, а покупатель поставил к зачету во 2 квартале.
А в целом, я вот к примеру, уже устала от требований предоставления пояснений. В программе-то этой проверочной налоговой новой сплошные косяки! Часами сижу на телефоне с налоговыми инспекторами и пытаюсь разобрать эти косяки! так еще в ответе эти косяки по-русски описать нужно!!!
Баланс надо делать, а у меня уже 2 требования по автопроверке!!!
Ну страна идиотов... Взяли бы маленький регион, пилотным проектом все опробовали, а уж потом внедряли! Зачем нервы и время бухгалтеров тратить???
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)