Здравствуйте, подскажите правильно ли делаю. Есть реализация в конце мая, условно 800 000 руб, были закуплены товары, на 500 т, но поставщик дал накладную только 2 июня. Соот-но товар могу списать только 2-3 июня. в Июне реализаций нет. При списании в БУ это попадает в НЗ, по НУ списывается. Но получается разница в бу и ну. Правильно ли это, и как потом это разница уйдет?
P/S мне ,конечно, надо товар списать, т.к. иначе НП вылезает.


Ответить с цитированием


