Добрый день.
Сдали НДС за 1 квартал. А потом обнаружила что забыла учесть один полученный аванс от клиента, сумма небольшая 250 тыс. Во втором квартале клиент передумал и отказался от своего заказа, и мы ему вернули его аванс.
Вот думаю стоит ли пересдавать НДС за 1кв и показывать сумму к увеличению, ее оплачивать. А потом во втором квартале ее возвращать.
И еще вопрос ка пересдавать теперь декларации с уточненкой? Просто внести к книгу продаж еще одну строку с полученным авансом и пересдать, или нужно оставить книгу как есть и сделать запись в дополнительном листе к книге?


Ответить с цитированием

