В июле 2015 г. подали в налоговую пакет документов на освобождение от обязанностей плательщика НДС, поскольку во 2-м квартале была лишь одна реализация. Подскажите, пожалуйста, как теперь должно это всё происходить?
1) Нужно ли сейчас подавать декларацию по НДС за 2 квартал 2015 г?
2) Нужно ли уплачивать в бюджет исчисленный во 2-м квартале НДС?
3) Нужно ли будет подавать декларацию в 3-м квартале?
4) Если в 3-м квартале будет реализация - то сумму указывать без НДС и счет-фактуру не выставлять или выставлять, но указывать, что Без НДС?
Помогите, пожалуйста, разобраться, понедельник - крайний срок подачи декларации по НДС, а как правильно действовать в этой ситуации нигде не могу найти.

Ответить с цитированием