Добрый день.
Нужны практические советы по согласованию учетов в 2-х базах.
База организации велась:
* 2013 - 2014 гг: в 1С7.7
* 2014 - ...: в 1С8.3

Как видно, был выполнен механический перенос остатков из 1С7.7 на 31.12.2013. Далее год базы велись "параллельно": расхождения накапливались.
Перенос остатков на 31.12.2013 был выполнен плохо. Не была выполнена реформация. Да и элементарная выверка остатков хромает.
Также выявлены существенные нарушения учета в 2013-2014 гг.
Сейчас в базе 1С7.7 учет исправлен, на 31.12.2014 г. остатки выверены.

Стоит задача приведения в соответствие остатков 1С8.3 на 31.12.2014 г.
Как наименее затратно и правильно это сделать?
Не хочется доламывать автоматику расчетов.
Также база 1С8.3 довольно неповоротливая. Обойтись минимумом перепроведений документов.

Вижу следующие варианты, и ни один не нравится:
1. Если править остатки на 31.12 2013, то не избежать подокументной выверки двух баз на предмет расхождений за весь 2014 год, а так же дополнительных проводок по исправлению порядка учета. Тем более, что правка входящих остатков, сформированных автоматически - не всегда тривиальная задача.
2. Если исправлять только расхождения сальдо на 31.12.2014 г., то высока вероятность сломать автоматику учета. По ней и так есть вопросы.
3. Комбинированный метод:
-- на 31.12.2013 вносятся (корректируются) данные об ОС, НМА, РБП. То же по 2014 году.
-- перепроводится 2014 год.
-- анализируется масштаб расхождений.
-- вносятся правки на 31.12.204 по регистрам БУ, НУ, ВР...
Здесь также страдает автоматика, т.к. общедоступными методами все регистры не поправить.

Что посоветуете?