Всем доброго дня!
В 1 кв.2015г ошибочно выписали СФ на аванс. Оказалось впоследствии что данная оплата была не авансом, а постоплатой. Сейчас нужно аннулировать ту С/Ф и сдать корректирующую декларацию по НДС.
Как это сделать в 1с 8.3?
На основании первичного СФ на аванс (сумма 100000) я делаю "Создать на основании - Исправление СФ", дата - второй квартал, сумма - минус 100000"
Программа формирует проводку 76АВ - 68.02 минус 15254 2 раза.
Тогда я в исправлении СФ делаю 2 записи: минус 100000 (сумма ндс -15254), и плюс 100000 (сумма ндс +15254).
Получается проводка 76АВ - 68.02 минус 15254. ВСе замечательно.
А в доп.лист книги продаж за 1 кв. попадает 2 строки:
1 - в графе 3 № и дата первичного СФ, графа 17 - минус 15254
2 - в графе 3 № и дата исправления к первичному СФ, графы 13б и 17 - пустые.
Проверка не пропускает декларацию с этими пустыми графами.
Я понимаю, что строка 2 - это регистрация Исправления к счету-фактуре с нулевой суммой. Ее не должно быть. КАК добиться этого от 1с?
Или я вообще не так делаю, подскажите, пожалуйста?



. Но подумала, раз мы сейчас в декларациях показываем все данные из книги продаж и покупок, надо делать как положено
