Здравствуйте!
Просьба подсказать как быть в такой ситуации:
ИП на УСН доходы минус расходы. За второй квартал заплатили налог на прибыль. В ходе проверки документов выяснили, что, в ввиду обстоятельств, забыли учесть часть расходов на оплату труда (аванс, выданный сотрудникам). Данные расходы были произведены во втором квартале. Получается мы переплатили налог на прибыль.
А теперь, собственно, вопрос: как правильно документально оформить выявленные неучтенные расходы? Электронный реестр у нас есть, в КУДиР мы тоже корректировку сделали, но может надо приказ какой-нибудь напечатать или что-то в этом духе?
Заранее благодарю за помощь!

Ответить с цитированием



А ИП не платят этот налог никогда