Добрый день.Помогите разобраться,пожалуйста!Во 2 кв.2015г.провели в программе реализацию и сф. не тому контрагенту.Сдали НДС с книгами(в чем и загвоздка).Нужно,по сути,только заменить контрагента.Итоговые суммы(по НДС АВ,прибыли и т.д.не "поплывут").Каков алгоритм в 1с Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.41.48)?Нужно делать сторно реализации?как быть с доп.листами и уточненкой.Если делать исправления 30-м июня,программа не формирует доп.листы.Запуталась ,ничего не соображаю уже...![]()

