1С 8.2 релиз конфигурации 2.0.64.33
За 1 квартал 2015г сдали нулевую декларацию по НДС. Не было бухгалтера. Сейчас хотят сдать корректирующую декларацию по НДС со всеми счетами-фактурами за 1 квартал 2015г.
Документы на реализацию ввели 1 кварталом 2015г. Выписали исходящие счета-фактуры тоже 1 кварталом 2015г. Нужно чтобы все выданные счета-фактуры за 1 квартал 2015г попали в доп лист книги продаж и в раздел 9.1 декларации по НДС, так как подаем корректировочную декларацию.
Подскажите как это сделать в данной конфигурации?
Заранее спасибо за подробные ответы.



