×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк Аватар для Gulchatay
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    56

    Корректировка декларации по НДС за 2 кв 2015

    Добрый день.
    Нужно сдать уточненку декларации по НДС. Выяснилось, что поставщик в двух июньских отгрузках сделал скидку, а нам скорректированные документы не выслал.
    Подскажите, пожалуйста, могу я сдать раздел 8 с признаком "0" (где я просто исправляю неверный счет-фактуру) и без доп.листов? Или раздел 8 с признаком "1" + Приложение 1 к разд 8 с признаком "0", где неверный счет-фактуру указываю со знаком "минус", а верный - со знаком "плюс"?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Gulchatay Посмотреть сообщение
    поставщик в двух июньских отгрузках сделал скидку, а нам скорректированные документы не выслал.
    На основании каких счф собираетесь уточняться?

  3. #3
    Клерк Аватар для Gulchatay
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    56
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    На основании каких счф собираетесь уточняться?
    Сейчас-то они уже прислали исправленные счет-фактуры. Но они не корректировочные, они просто изменили у себя эти документы.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Я сдала с признаком "0" (то есть по вашему первому варианту). Правда другая ситуация была - "забыла" ндс с авансика маленького в книгу включить. Позвонила в нилоговую, сказала - делаю так (с признаком "0") это верно? Сказали что все абсолютно правильно. правда оговорились - "еще же не так много времени прошло". Оговорку не совсем поняла, но успокоилась.

  5. #5
    Клерк Аватар для Gulchatay
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    56
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Позвонила в налоговую
    Спасибо
    Тоже, наверное, придется позвонить им

  6. #6
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Gulchatay Посмотреть сообщение
    могу я сдать раздел 8 с признаком "0" (где я просто исправляю неверный счет-фактуру) и без доп.листов? Или раздел 8 с признаком "1" + Приложение 1 к разд 8 с признаком "0", где неверный счет-фактуру указываю со знаком "минус", а верный - со знаком "плюс"?
    Оба варианта исправления возможны.

    Вариант с доп. листом прописан в ПП № 1137.
    По мнению Минфина и налоговиков, вычетом по исправленному счф можно воспользоваться в периоде его получения.
    По мнению судей, период внесения исправлений в счет-фактуру на применение вычета не влияет.
    Постановление Президиума ВАС России от 04.03.2008 №14227/07
    Постановлении Президиума ВАС РФ от 03.06.2008 № 615/08
    Определение ВАС РФ от 30.04.2009 № ВАС-4410/09.

  7. #7
    Клерк Аватар для Gulchatay
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    56
    Спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)