Добрый день.
Нужно сдать уточненку декларации по НДС. Выяснилось, что поставщик в двух июньских отгрузках сделал скидку, а нам скорректированные документы не выслал.
Подскажите, пожалуйста, могу я сдать раздел 8 с признаком "0" (где я просто исправляю неверный счет-фактуру) и без доп.листов? Или раздел 8 с признаком "1" + Приложение 1 к разд 8 с признаком "0", где неверный счет-фактуру указываю со знаком "минус", а верный - со знаком "плюс"?



