×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. Клерк
    Регистрация
    03.09.2013
    Сообщений
    887

    Перечисление НДС при покупке недвижимости у Комитета земельных отношений

    Здравствуйте.
    ООО на УСН 15%.
    Приобрели у КЗИО здание. В договоре указана общая сумма объекта, в т.ч. НДС. И оговаривается, что мы оплачиваем продавцу цену объекта без учета НДС. А куда тогда мне перечислять НДС? Напрямую в налоговую? Мы ведь не являемся плательщиками НДС. Никогда с таким не сталкивалась...Если в налоговую, то что указывать в назначении платежа-что по такому-то договору за такого-то продавца? На какой КБК? И как мне эту сумму закрывать потом у себя?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от mmm680 Посмотреть сообщение
    Напрямую в налоговую? Мы ведь не являемся плательщиками НДС.
    Да. Вы являетесь налоговым агентом по НДС.
    Best regards, Михаил

  3. Клерк
    Регистрация
    03.09.2013
    Сообщений
    887
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Да. Вы являетесь налоговым агентом по НДС.
    А какими проводками мне это отразить, не подскажете?
    Предположим, стоимость объекта по договору 14 000 000 , в т.ч. НДС

    Д 08.04 К 60.01 - 14 000 000
    Д 60.01 К 51 - 11 864 406,78
    Д 68.02 К 51 - 2 135 593,22

    А дальше как?

  4. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    08 - 60 :: 12
    19 - 60 :: 2
    60 - 68 :: 2
    60 - 51 :: 12
    68 - 51 :: 2
    68 - 19 :: 2
    Best regards, Михаил

  5. Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Сообщений
    1,561
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    68 - 19 :: 2
    Ну если они не плательщики НДС, то НДС надо на затраты относить

  6. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Забыл, что УСН.

    08 - 60 :: 14
    60 - 68 :: 2
    60 - 51 :: 12
    68 - 51 :: 2
    01 - 08 :: 14
    Best regards, Михаил

  7. Клерк
    Регистрация
    03.09.2013
    Сообщений
    887
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Забыл, что УСН.

    08 - 60 :: 14
    60 - 68 :: 2
    60 - 51 :: 12
    68 - 51 :: 2
    01 - 08 :: 14
    Спасибо большое! А при перечислении в налоговую просто написать НДС за такой-то месяц? Или пояснить-что НДС согласно договора купли -продажи № от... за такого-то контрагента?

  8. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Вы главное статус плательщика правильно поставьте - 02 (налоговый агент). А лирику в назначении платежа все равно никто не читает

  9. Клерк
    Регистрация
    03.09.2013
    Сообщений
    887
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Вы главное статус плательщика правильно поставьте - 02 (налоговый агент). А лирику в назначении платежа все равно никто не читает
    А кбк как при обычном перечислении НДС,как если бы мы были на ОСНО? Никакие сч-ф мы не должны выписывать на эту сумму? (У нас УСН, 15%)

  10. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    КБК обычный

  11. Клерк
    Регистрация
    03.09.2013
    Сообщений
    887
    Спасибо!

  12. Клерк
    Регистрация
    03.09.2013
    Сообщений
    887
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    КБК обычный
    Подскажите еще, пожалуйста, нам тогда нужно будет в октябре сдать декларацию по НДС несмотря на то, что мы на УСН?
    Сч-ф не выписываем за продавца никакие?

  13. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Декларацию надо, да.

  14. Клерк
    Регистрация
    03.09.2013
    Сообщений
    887
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Декларацию надо, да.
    А если банк для нас делал справки и списал с р/с за это деньги, а НДС с этих сумм -отдельным платежом списал, то эта сумма,получается, тоже в декларацию попасть должна? Хотя, мы же ее не в ИФНС перечисляли...Или просто как прочие расходы банка на 91.02?
    И где в декларации по НДС эта сумма должна отражаться еще подскажите, пожалуйста. Формирую декларацию, она пустая.
    Последний раз редактировалось mmm680; 06.10.2015 в 09:44.

  15. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от mmm680 Посмотреть сообщение
    А если банк для нас делал справки и списал с р/с за это деньги, а НДС с этих сумм -отдельным платежом списал, то эта сумма,получается, тоже в декларацию попасть должна? Хотя, мы же ее не в ИФНС перечисляли...Или просто как прочие расходы банка на 91.02?
    И где в декларации по НДС эта сумма должна отражаться еще подскажите, пожалуйста. Формирую декларацию, она пустая.
    Не должна.
    Лист 2 заполняете.

  16. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    mmm680, НДС банка это просто ваши расходы. Вы тут не налоговый агент. Это тоже самое, что просто выделенный НДС в платежке

  17. Клерк
    Регистрация
    03.09.2013
    Сообщений
    887
    Спасибо!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)