Здравствуйте.
ООО на УСН 15%.
Приобрели у КЗИО здание. В договоре указана общая сумма объекта, в т.ч. НДС. И оговаривается, что мы оплачиваем продавцу цену объекта без учета НДС. А куда тогда мне перечислять НДС? Напрямую в налоговую? Мы ведь не являемся плательщиками НДС. Никогда с таким не сталкивалась...Если в налоговую, то что указывать в назначении платежа-что по такому-то договору за такого-то продавца? На какой КБК? И как мне эту сумму закрывать потом у себя?


Ответить с цитированием


