×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вычет части ндс из прошлого периода и налоговая

    В конце прошлого года был уплачен импортный НДС, так получилось, что был зачтен в вычетах за 4 квартал 2014 по ндс частично. Было письмо Минфин России в письмах от 09.04.15 № 03-07-11/20293 и № 03-07-11/20290, что с 1 января 2015 года вступил в силу пункт 1.1 статьи 172 НК РФ, который гласит: заявить вычеты НДС, предусмотренные пунктом 2 статьи 171 НК РФ, можно в течение трех лет после принятия на учет приобретенных на территории РФ товаров (работ, услуг), имущественных прав или товаров, ввезенных на территорию РФ.

    За 1 кв 2015 подали декларацию ндс не зачли остаток по этому импортному ндс. Потом подали уточненку с учетом этого остатка импортного ндс. Этот импортный товар был реализован в 1 кв 2015 году.
    Теперь пришло сообщение. В связи с представлением Вашей организацией уточненной налоговой декларации по ндс, в которой уменьшена сумма налога, по сравнению с ранее представленной налоговой декларацией (расчетом), требует в течение пяти дней со дня получения настоящего сообщения, представить необходимые пояснения, обосновывающие изменение соответствующих показателей налоговой декларации (расчета). Вместе с пояснениями Вы вправе дополнительно представить в налоговый орган выписки из регистров налогового и (или) бухгалтерского учета и (или) иные документы, подтверждающие достоверность данных, внесенных в налоговую декларацию (расчет).

    Как лучше действовать \ что написать в этой ситуации, чтобы и налоговая была удовлетворена ответом?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    А вы почему сразу в 1кв не поставили к вычету этот импортный НДС, а только потом уточненкой? Настоящая причина какая?

  3. #3
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Как лучше действовать \ что написать в этой ситуации, чтобы и налоговая была удовлетворена ответом?
    предоставить требуемые документы

  4. #4
    Аноним
    Гость
    сомневались, когда и можно ли его вычесть, но появилось письмо минфина, также из-за ухудшения рынка 2й квартал и далее в ближайшее время его вычесть можно, только получив в целом ндс к вычету по кварталу, что плохо, прибыли нет сейчас. А в 1м квартале была положительная дельта и, вычитая его, получаешь, тем не менее, немалый ндс к оплате.
    как бы это нейтрально описать для налоговой?

  5. #5
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Сбой программного обеспечения - универсальный ответ

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Сбой программного обеспечения - универсальный ответ
    Планируем нейтрально ответить, что уточненная декларация с изменением соответствующих показателей налоговой декларации (расчета) предоставлена в связи с ошибкой при сбое программного обеспечения. сумма налога по уточненной декларации выплачена полностью.

    Надо ли при таком ответе предоставлять, что-то из нижеуказанного?
    Вместе с пояснениями Вы вправе дополнительно представить в налоговый орган выписки из регистров налогового и (или) бухгалтерского учета и (или) иные документы, подтверждающие достоверность данных, внесенных в налоговую декларацию (расчет).

  7. #7
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Ничего не нужно больше.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)