×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    635

    с-ф на аванс

    Наверно это несложный вопрос, после того как мы получили аванс от покупателя:
    В 1С вводим с-ф на аванс, а вот вводим ли мы документ зачтен аванс от покупателя?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ylla
    Наверно это несложный вопрос, после того как мы получили аванс от покупателя:
    В 1С вводим с-ф на аванс, а вот вводим ли мы документ зачтен аванс от покупателя?
    далее, когда вы реализуете услуги/товар (аванс автоматически зачтется), то с/ф с аванса заносите в книгу покупок.

  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    вводим ли мы документ зачтен аванс от покупателя?
    Если с "договорами" и последовательностью введения документов все в порядке, то зачет проиходит при проведении документа реализации (накладная или акт)
    А запись в книгу покупок по зачтенному авансу автоматически формируется (при формировании записей)
    А вот если что-то не так, то:
    - искать что не так
    - ввести "корректировку задолженности
    - ввести запись в книгу покупок вручную.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    635
    спасибо, еще вопрос, в июне отгрузили товар отгрузочными документами, по документу отгрузка товара сформировалась проводка учтена выручка - а нам то еще не заплатили, как же все правильно оформить?

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    в июне отгрузили товар отгрузочными документами, по документу отгрузка товара сформировалась проводка учтена выручка - а нам то еще не заплатили, как же все правильно оформить?
    А что смущает? НДС по оплате или по отгрузке?
    Отгрузили сделалась проводка 62-1 - 90-1
    Счет-фактура к отгрузке 90-3 - 68-2 или 90-3 - 76/ндс
    Потом пришли деньги - 51 - 62-1 (выписка)
    Если НДС по оплате, то запись в книгу продаж 76/ндс - 68-2

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    635
    спасибо-спасибо

  7. #7
    Умудрённый мудрустью Аватар для Larisa*
    Регистрация
    29.01.2005
    Адрес
    77 регион
    Сообщений
    354
    мне кажется надо:
    1. выписать сч-ф на аванс
    2. отгрузка
    3. запись кн. покупок сч-ф на аванс.
    И или я продублировала ответ?
    Ой, как я очень это богатство люблю и уважаю!..
    Кто тут, к примеру, в цари крайний? Никого?! Так я первый буду!..

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    635
    С этим то же вроде разобралась, у нас все равно эта операция увеличит выручку в 1с, правильно? И доход от реализации? Даже если деньги еще не пришли?

    И другая ситуация. А если мы просто купили товар на склад, что б уменьшить НДС от аванса выданного, товар на складе, почему эта сумма не входит ни в какие расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу?

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    С этим то же вроде разобралась, у нас все равно эта операция увеличит выручку в 1с, правильно? И доход от реализации? Даже если деньги еще не пришли?
    Точно, доход это. Ну, только если у вас не кассовый метод.
    А если мы просто купили товар на склад, что б уменьшить НДС от аванса выданного, товар на складе, почему эта сумма не входит ни в какие расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу?
    Потому что товар на складе. Вычет по НДС будет, а расхом по ПБУ 10/99 признается "уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов" Ваш актив (товар) еще не выбыл.
    И НК примерно то же говорит:
    Статья 268. Особенности определения расходов при реализации товаров
    1. При реализации товаров налогоплательщик вправе уменьшить доходы от таких операций на стоимость реализованных товаров, определяемую в следующем порядке:
    3) при реализации покупных товаров - на стоимость приобретения данных товаров, определяемую в соответствии с принятой организацией учетной политикой для целей налогообложения одним из следующих методов оценки покупных товаров:

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    635
    Господи, читаешь-читаешь этот налоговый кодекс, а все равно ничего не понимаешь.

  11. #11
    Умудрённый мудрустью Аватар для Larisa*
    Регистрация
    29.01.2005
    Адрес
    77 регион
    Сообщений
    354
    Для уменьшения НДС лучше купить не товар, а услуг...
    Ой, как я очень это богатство люблю и уважаю!..
    Кто тут, к примеру, в цари крайний? Никого?! Так я первый буду!..

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    635
    лучше наверное, просто все равно пришлось бы этот товар покупать - аванс то за него мы получили

  13. #13
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    лучше наверное
    Чем лучше? Покупать надо то, что используется

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    635
    А может быть еще подскажите по налогу на прибыль, первый раз сдаю

    Посчитала налоговую базу за полугодие (предположим прибыль 1кв 3000 + 2 кв 3000)= 6000. А в 2004 г. был убыток. Часть 30% от 3000 списали в 1 квартале, а за полугодие брать 30% от 6000 или 3000?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    635
    Вот непонятно про это в НК пишут, как и провсе остальное

  16. #16
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Посчитала налоговую базу за полугодие (предположим прибыль 1кв 3000 + 2 кв 3000)= 6000. А в 2004 г. был убыток. Часть 30% от 3000 списали в 1 квартале, а за полугодие брать 30% от 6000 или 3000?
    Налог на прибыль считается нарастающим итогом, т.е. не надо складывать 1 кв. + 2 кв., надо посчитать за 6 мес. И 30% соответсвенно от 6000 тыс., но не плюс к тем, что были в 1м квартале, а просто 30% от 6000 тыс.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    635
    Понятно, спасибо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)