спасибо большое за ответы! Тогда все замечательно!
спасибо большое за ответы! Тогда все замечательно!
Доброго дня! Все бы хорошо... Но вот как, если переплата по налогу на прибыль за 9 мес, а авансовые платежи я должна тогда делать на основании полугодия, а у меня там сумма получается налогов на 4410 руб меньше, как быть, все таки делать корректировку декларации за полугодие? Или не будут сверять разницу?
У Вас реально переплата за счёт чего? За счёт переплаты авансов в этом году? Или имеются ещё переплаты за прошлые годы?
У Вас в декларации сумма перечисления в бюджет за 9мес. должна ровняться сумме на 68.04.1 за 9 мес, сравните. Если у Вас сумма переплаты на 01.10.15г. больше то у Вас вероятно были переплаты на начало года, эти переплаты должны были быть отражены в декларации за 2014 год и быть в базе ИФНС.
У нас переплата из за ежемесячных авансовых платежей, мы так как вновь созданные и за июль месяц у нас было превышение лимита выручки 1000 000 руб, поэтому платим ежемесячные авансы, в налоговой сказали, раз у нас переплата, то из за ежемесячных авансовых, то я должна на основании полугодия рассчитать ежемесячные авансовые для 4 квартала за минусом переплаты за 3 квартал. Но переплата еще из за того что промахнулась, прибавила в ручную сумму по отгрузке с НДС к общей сумме реализации, и еще поставщик, точнее грузоперевозчик изменил дату документа с июня на июль, поэтому теперь немного не идет за полугодие декларация по прибыли. Вот и вылезла разница за полугодие 4410 по сравнению как отчиталась за полугодие
Вложение 57117
Расчет строки 290 листа 02 за 9 месяцев: стр.180 - стр.180 декларации за полугодие (фактически получается налог на прибыль за 3-й квартал). Строка 300 и 310 по аналогии.
Я бы подала уточненку по прибыли.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Спасибо большое за ответы!!!
Я никогда не сдаю "уточненки" в течении отчетного периода по декларации по налогу на прибыль (в части затрат). Иногда "съедет" 1С, регламеннтыми операрциями пере закроет счета с корректировкой. Поэтому все учитываю только по итогам года.
По Вашему вопросу... могут "прокамералить" декларацию по НДС и прибыль. Запросить пояснения по расхождениям.
Светлана, сейчас очень пристальное внимание реализации, тем более ее очень легко сверить, сложив электронно сданные декларации НДС и Прибыль. Сразу вылезет расхождение. Если не хотите сдавать уточненку, продумайте, какое будете давать пояснение. Привело ли к занижению (завышения) налога?
Почитайте статью, от нее есть ссылка на тему "ошибки в отчетности, которая привела к занижению
Если ошибка привела к завышению суммы налога, вы вправе подать уточненную отчетность, но не обязаны этого делать (абз. 2 п. 1 ст. 81 НК РФ, Письма Минфина России от 17.07.2012 N 03-03-06/1/339, от 20.06.2012 N 03-04-05/8-751, от 26.03.2010 N 03-02-07/1-130).
Но как быть, если ошибку в отчетности (противоречие или несоответствие данных) заметили сами налоговики при проведении камеральной проверки?
Налоговые органы на практике требуют от налогоплательщика в течение пяти дней представить объяснения или внести исправления в отчетность. Такое право предоставлено им п. 3 ст. 88 НК РФ.
Однако, во-первых, из этой нормы видно, что у налогоплательщика есть выбор. Во-вторых, порядок внесения исправлений Налоговым кодексом РФ не установлен. И наконец, ст. 81 НК РФ не обязывает налогоплательщика в указанной ситуации представлять уточненную декларацию.
Тем не менее в некоторых случаях представить уточненную декларацию (расчет) все-таки стоит"
, Издательство "Главная книга", 23.10.2015 КОГДА ОШИБКУ ЗА ПРОШЕДШИЙ ПЕРИОД МОЖНО ИСПРАВИТЬ
В ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД?
Татьяна Васильевна, хотела не сдавать уточненку... но уже поздно, отправила декларации по электронке...
Спасибо большое за ответы!!!
Или вот такой))Расчет приб по декл шаблон.xls
Татьяна Васильевна, подскажите, как лучше сделать, поставщик у себя провел документ официально, который изначально должен бытьу них по "черному" и сейчас мне нужно править 1 кв. 2015 года, и еще один документ только сейчас пришел от поставщика за 3 кв. 2015 года, могу ли я эти документы поставить, будто они пришли сейчас, чтоб закрыть год без уточненок?
уважаемые бухгалтера, подскажите, пожалуйста, нужно уточняться в этой ситуации?
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, можно ли не делать уточненку по прибыли за 2014 год (4 кв. 2014), предыдущий бухгалтер сдавала декларацию, приход от поставщика был заведен на основании счета, счет оплачен, но поставщик так и не предоставил документ на приход, у себя нашу реализацию провели в черную, у нас получилось занижение налога на прибыль 2014 год 4 кв. на 181 руб, можно ли сделать просто проводку в текущем году, чтоб не уточняться?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)