Добрый день! Прошу помощи вот в каком вопросе. Наша организация 1 раз в месяц оплачивает информац. услуги в сумме 14986 р, делаем мы это авансом, потом продаем услуги по 28000 р ежемесячно, т.е в книге продаж мы отражаем 3 суммы в квартал (28000*3=84000), и в книге покупок тоже 3 суммы (14986*3=44958) с учетом оплаченного аванса. НДС рассчитываем как всегда стандартно. В след. квартале тоже самое, но как отразить в декларации по НДС ранее оплаченные авансы? и как это правильно отразить в декларации по прибыли???? Очень прошу помощи, т.к. вобще запуталась с этими авансами.

Ответить с цитированием
