Добрый день. Предприятие в 3 квартале получило услуги -1180 дол.США и оплатило услуги иностранной организации,не состоящей на учете в РФ 1000 дол.США по курсу цб33=33000 руб,а НДС в бюджет перечислило вместо 180 дол.сша по курсу 33- 125. В декларации за 3 квартал в разделе 2 указала сумму 5940(33*180). Какую сумму необходимо отразить в разделе 3 по строке уплаченных нал.агентом,в новой декларации строка 180 ,фактически уплаченную 4125(33*125)? Разницу оплатили при обнаружении во 2 квартале следующего года.

Ответить с цитированием
