Как правильно оформить корректировку реализации прошлого налогового периода, если обнаружено что документы необходимо было оформить на другого контрагента. Учет ведется в 1С Бухгалтерия предприятия 2.0. Заранее спасибо.
Как правильно оформить корректировку реализации прошлого налогового периода, если обнаружено что документы необходимо было оформить на другого контрагента. Учет ведется в 1С Бухгалтерия предприятия 2.0. Заранее спасибо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)