Как правильно оформить корректировку реализации прошлого налогового периода, если обнаружено что документы необходимо было оформить на другого контрагента. Учет ведется в 1С Бухгалтерия предприятия 2.0. Заранее спасибо.
Как правильно оформить корректировку реализации прошлого налогового периода, если обнаружено что документы необходимо было оформить на другого контрагента. Учет ведется в 1С Бухгалтерия предприятия 2.0. Заранее спасибо.
это не корректировка, это ошибка.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)